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        報告

        事業單位固定資產清查工作報告

        時間:2024-04-28 18:13:01 報告

        事業單位固定資產清查工作報告

          資產清查工作制定具體的清查計劃,安排合理的工作進度,配備足夠的清查人員。下面是小編整理的事業單位固定資產清查工作報告,歡迎大家參考!

        事業單位固定資產清查工作報告

          事業單位固定資產清查工作報告一:

          辦公室:

          一、資產清查基本情況

          (一)本單位成立于 年 月,屬于行政/事業單位,主管部門是 ,法定代表人是 ,法定地址為東莞市 ,人員編制 人,在編干部職工 人,實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。

          (二)工作基準日:本單位資產清查工作基準日是2006年12月31日。

          (三)資產清查工作范圍

          本次資產清查的工作范圍是:本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個,分別為 。

          不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關數據單位 個,分別為 。

          (四)清產核資工作具體實施情況

          1、本次清產核資工作的主要內容為:基本情況清理、帳務清理、財產清查、完善制度。

          2、資產清查的組織工作。本單位成立了資產清查工作小組,統一組織實施本單位資產清查工作。小組成員包括:組長: ,副組長: ,成員: 。

          3、資產清查工作程序:(1)制定本單位資產清查工作方案,組織學習有關政策,研究工作報表,做好人員分工;(2)對本單位戶數、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排:3月 日至 月 日;(3)進行帳務清理、財產清查,時間安排: 月 日至 月 日,組織人員輸入固定資產電子卡并進行核對,時間安排: 月 日至 月 日;(4)導入資產清查報表,分析資產清查結果;

          (5)撰寫資產清查工作報告,上報有關數據;(6)工作總結和完善單位資產管理方向制度。

          4、其他工作情況

          二、資產清查工作結果

          (一)資產清查結果

          通過對本單位2006年12月31日會計報表及資產損益情況的清查,本單位資產總額賬面值為 元,清查值為 元:負債總額賬面值為 元,清查值為 元:凈資產總額賬面值為 元,清查值為 元。

          (二)會計差錯調整情況

          截至2006年12月31日,本單位會計賬中資產總額賬面值為 元,資產清查報表中資產總額賬面值為 元,差額 元,屬于會計差錯調整。具體情況為: 。

          三、重要事項說明

          (一)資產損益及資金掛賬情況;

          本單位此次資產清查中,資產損失 元,占資產賬面值的 %。主要包括流動資產損失 元、固定資產損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產損失 元、其他資產損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。

          (二)資產盤盈情況;

          本單位此次資產清查中,資產盤盈 元,占資產賬面值的 %。主要包括流動資產盤盈 元、固定資產盤盈 元、無形資產盤盈 元、其他資產盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。

          (三)關于土地使用權情況的說明;

          (四)單位申報處理的資產損益。

          本單位在此次資產清查中共申報處理資產損失 元,申報處理的損失資產占單位資產總額賬面值的 %。其中流動資產損失 元,固定資產損失 元,對外投資損失 元,無形資產損失 元,其他資產損失 元。

          事業單位固定資產清查工作報告二:

          我單位的國有資產清查工作,在單位領導的高度重視和會計中心會計的配合協作下,嚴格按照《行政事業單位資產清查工作方案》的工作要求,堅持實事求是的原則,認真核對清查,按時、按質、按量完成了我單位的國有資產清查工作。

          一、基本情況

          1、在與銀行、會計中心和報帳員核對截止資產清查基準日的有關資料和實物后,固定資產帳面數為671403元,盤虧固定資產60000元,其中盤虧資產為已轉讓出售資產,此前未入帳;實盤數為611403元。

          2、暫存款、暫付款、固定基金、結余、人員基本情況等情況通過核對清查,賬實相符。

          二、工作內容

          1、3月9日召開全市行政事業單位資產清查工作動員大會后,我單位立即動員部署資產清查工作,組織學習本次清查有關文件資料,認真學習財政部06年月12月13日的關于開展全國行政事業單位資產清查工作的通知文件精神,要求工作人員充分把握資產清查中的各項政策。同時成立了以單位主要領導為組長的資產清查工作小組,成立領導小組成員,指定人員負責本次資產清查工作。

          2、堅持實事求是的原則,全面進行帳務清查和財產清查。以資產清查基準日為時點,對本單位的銀行帳戶、暫存款、暫付款等進行核對和清理,做到賬賬相符、賬證相符。同時按照實物盤點同核查帳務結合起來的原則,對本單位的固定資產、負債及收支等情況進行全面清理和核對,以物對帳,以帳查物,查清了資產來源、去向和管理情況,對清查出的盤虧資產均按規定進行了單獨列計。

          3、卡片錄入和報表生成。按照清查的各項結果,建立健全了固定資產卡片,填報了《行政單位資產清查工作基礎表》與《行政單位資產清查報表》。各項報表經表間計算和審核成功后,生成資產清查報表,并進行了備份存盤,報表各項結果均與上年度的資產負債表結果一致。

          三、存在問題

          在本次的資產清查工作中,我單位在規定時間內完成了上報工作。但是在清查過程中,發現資產管理不夠科學。這有待于今后的工作中予以解決。

          四、整改方向

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